日前,美團-W(HK:03690,下稱“美團”)發布2021年第四季度及全年業績。財報顯示,美團2021年實現營收1791.28億元,同比增長56.0%。其中,2021年第四季度的營收為495.23億元,同比增長30.6%。
貝多財經了解到,美團的收入依舊保持高速增長。但由于新業務“燒錢”,美團在2021年第四季度錄得經調整凈虧損39.36億元,虧損同比擴大174.0%。整個2021年,美團經調整凈虧損為155.71億元,2020年經調整凈利潤為31.21億元。
具體來看,美團的“餐飲外賣業務”和“到店、酒店及旅游業務”均實現強勁增長。其中,餐飲外賣交易金額同比增長43.6%至7021億元,收入同比增長45.3%至963億元。特別說明的是,美團的餐飲外賣單日訂單峰值于2021年8月突破5000萬單,并于12月再度創新高。
財報顯示,美團的餐飲外賣分部經營溢利由2020年的28億元增加至2021年的62億元,同時經營利潤率由4.3%增至6.4%。美團在財報中稱,2021年穩健的業務表現證明其業務模式極具韌性,且擁有極具競爭力的消費者基礎、商家基礎及配送網絡。
美團還表示,宵夜、奶茶、色拉及輕食等品類在2021年的外賣訂單中增長顯著。供給增長有效帶動中高頻次用戶的訂單量增加。因此,2021年餐飲外賣年度交易用戶數同比增長13%,年度交易用戶平均交易頻次同比增長25%。
據美團介紹,其于2021年5月推出新費率政策,將向商家收取的費用分為技術服務費(即傭金收入)及餐飲外賣配送服務費。而從2021年第四季度起,美團將單獨披露餐飲外賣配送服務收入,以在財務業績中反映該新費率政策。
美團還披露,在截至2021年12月31日止的十二個月內,超過527萬騎手通過美團平臺獲得收入。數據顯示,美團餐飲外賣配送相關成本增加189億元至682億元,其中騎手成本占餐飲外賣收入比例達71%。
對于到店酒旅業務分部,2021年,美團的到店、酒店及旅游業務收入同比增加53.1%至325億元。同時,到店、酒店及旅游業務的經營溢利由2020年的82億元增加至2021年的141億元,而經營利潤率則由38.5%提升至43.3%。
美團稱,2021年到店業務的交易量、交易金額及年度活躍商家數均創歷史新高。同時,美團加強對全國低綫城市的滲透,擴大覆蓋范圍,幫助加快服務欠發達市場的數字化轉型。
酒旅業務方面,得益于行業的復蘇以及美團策略性地聚焦境內旅游市場、本地住宿及短途旅游場景,2021年,美團的境內酒店間夜量增長34.5%。此外,2021年高星酒店間夜量占比超過16.5%。
貝多財經發現,美團新業務并未實現盈利。不過,新業務分部的營收增速最快,2021年同比增長84.4%至503億元,其中第四季度的增速為58.7%。據了解,新業務分部主要包括美團優選、美團閃購、美團買菜等。
財報顯示,美團新業務及其他分部的經營虧損由2020年的109億元擴大至2021年的384億元,經營虧損率同比擴大36.6個百分點。其中,第四季度的經營虧損同比擴大至102億元,而經營虧損率則環比收窄至69.5%。
美團CEO王興表示,“美團會堅定不移地履行平臺責任,堅定不移地加大科技投入,堅定不移地繼續拓展業務,圍繞‘零售+科技’戰略,深耕中國市場,為商家、用戶、騎手等生態伙伴創造更多價值。”
另據美團介紹,該公司2021年深入推進“零售+科技”戰略,持續加大關鍵領域科研費用投入,全年研發支出同比增長53.1%至167億元。其中,無人機配送、自動配送車等均實現標志性進展。
展望2022年,美團表示,有信心將能夠順利度過困境、克服障礙,實現健康增長。對于餐飲外賣、到店、酒店及旅游分部,美團稱“將專注于高質量增長,提升消費者及商戶的體驗,鞏固我們的競爭優勢,并不斷提高運營效率”。
同時,美團仍致力于促進各行業的數字化轉型,注重創造長期價值及履行社會責任。此外,美團稱,將持續實施“零售+科技”的戰略升級,更好地幫助小微商戶應對困難時期,為人們的生活帶來更多便利。